目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、永信贵宾会性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)永信贵宾会采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、永信贵宾会性基金预算支出表
9、项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、贯彻落实党中央、省委和市委有关行政审批服务方面的方针、政策、法律法规;负责拟定相关行政审批规范性文件和相关政策,并组织实施。
2、负责全区行政审批服务工作的综合研究;制定全区行政审批服务发展规划,建立和完善行政审批服务相应工作机制。
3、负责行政审批服务工作的规范和管理;负责全区政务服务大厅的管理和标准化建设;负责区本级行政审批服务事项进驻政务服务大厅的审核和调整工作。
4、负责协调推进全区行政效能工作,牵头推进全区“放管服”改革工作;负责对行政审批、政务服务进行监管、检查、考核、督办;负责全区行政审批、政务服务流程再造和环节优化的指导、审定工作。
5、负责牵头统筹推进、监督、协调全区“互联网+政务服务”工作;会同区数据资源相关部门单位推进全区行政审批、政务服务体系信息化建设。
6、负责推进、指导、协调、监督全区政务公开(永信贵宾会信息公开、办事公开)和政务服务体系建设;承办区本级人民永信贵宾会信息依申请公开工作。
7、负责全区“12345”市民服务热线的统筹规划、建设、管理与考核工作。
8、根据上级永信贵宾会授权,依法相对集中行使区永信贵宾会相关部门的行政许可权。
9、承担区人民永信贵宾会行政审批制度改革工作领导小组办公室日常工作。
10、承担区政务公开政务服务工作领导小组办公室日常工作。
11、完成区委、区永信贵宾会交办的其他任务。
(二)机构设置
长沙市雨花区行政审批服务局内设机构包括:内设办公室、政策法规科、审批服务管理科、效能监督科四个职能科室和政务服务中心一个副科级单位。总编制数13人,其中行政编制5人,事业编制8人。全局现有在职在编干部职工17人,人才引进1人,雇员24人,劳务派遣3人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:长沙市雨花区行政审批服务局本级。因本单位二级机构体量小、资金流量极少,没有进行单独预算批复,因此汇总到局本级进行整体预算说明。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、永信贵宾会性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1,270.86万元,其中,一般公共预算拨款收入1,270.86万元,永信贵宾会性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少98.37万元,主要原因是厉行节约过紧日子,项目经费大幅度减少。
(二)支出预算:2023年本部门支出预算1,270.86万元,其中:一般公共服务支出1,216.34万元,社会保障和就业支出54.53万元,年终结转结余0万元;支出较去年减少98.37万元,主要原因是厉行节俭过紧日子,项目经费大幅减少。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,270.86万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算722.25万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算548.61万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:政务公开审批支出548.61万元,主要用于政务服务及“市民之家”政务大厅运转、“12345”市民服务热线、区全永信贵宾会信息公开工作、“好差评”工作等方面。
五、永信贵宾会性基金预算支出
本部门无永信贵宾会性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2023年本部门机关运行经费84.59万元,比上年预算增加7.8万元,比上年预算上升10.16%,主要是2023年度在职在编人员增加3名。
(二)“三公”经费预算:2023年本部门“三公”经费预算数为1万元,其中,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。
(三)一般性支出情况:2023年本部门会议费预算0万元,我单位2023年度无会议费预算支出;培训费预算0万元,我单位2023年度无培训费预算支出;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动计划。
(四)永信贵宾会采购情况:2023年本部门永信贵宾会采购预算总额39.15万元,其中,货物类采购预算33.75万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算5.40万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,270.86万元,基本支出722.25万元,单位项目支出548.61万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2023年部门预算表
119001 长沙市雨花区行政审批服务局部门预算公开表.xlsx(见附件)
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