• 永信贵宾会

    雨花区东塘街道2021年部门决算公开说明

    发布日期:2022-09-28    来源:东塘街道字体大小:

    2021年度长沙市雨花区东塘街道办事处部门决算

    目 录

    第一部分 长沙市雨花区东塘街道办事处概况

    一、部门职责

    二、机构设置及决算单位构成

    第二部分 2021年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、永信贵宾会性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    第三部分 2021年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    八、永信贵宾会性基金预算收入支出决算情况

    九、关于机关运行经费支出说明

    十、一般性支出情况

    十一、关于永信贵宾会采购支出说明

    十二、关于国有资产占用情况说明

    十三、2021年度预算绩效情况的说明

    第四部分 名词解释

    第五部分 附件

    第一部分 长沙市雨花区东塘街道办事处概况

    一、部门职责

    (一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹街道和社区区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量,落实管党治党责任,推动全面从严治党向基层延伸。

    (二)统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划,负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

    (三)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项,落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

    (四)实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作,承担组织领导和综合协调职能。

    (五)维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作,接待群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。

    (六)监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督。

    (七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理,为街道发展服务。

    (八)保障社区自治。指导社区居委会建设,健全社区自治平台,组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

    (九)完成上级党委、人民永信贵宾会交办的其他任务。

    (十)职能转变。一是取消城区街道招商引资、协税护税职能,将街道工作重心转为优化公共服务,为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设,提升党建引领城市基层治理的能力;加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责;加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务事项的组织实施职责;加强维护辖区公共安全职责。


    二、机构设置及决算单位构成

    (一)内设机构设置

    长沙市雨花区东塘街道办事处内设机构包括:东塘街道内设党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室(区域建设服务办公室)、公共服务办公室(行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室)公共安全办公室。内设公益一类事业单位街道政务服务中心(街道党群服务中心)、街道网格化综合服务中心、财政所、综合行政执法队等。

    (二)决算单位构成

    长沙市雨花区东塘街道办事处2021年部门决算汇总公开单位构成包括:长沙市雨花区东塘街道办事处本级。

    第二部分 2021年度部门决算表

    收入支出决算总表

    公开01表

    部门:长沙市雨花区东塘街道办事处 金额单位:万元

    收入

    支出

    项目

    行次

    金额

    项目

    行次

    金额

    栏次


    1

    栏次


    2

    一、一般公共预算财政拨款收入

    1

    3,771.13

    一、一般公共服务支出

    32

    2,027.35

    二、永信贵宾会性基金预算财政拨款收入

    2


    二、外交支出

    33


    三、国有资本经营预算财政拨款收入

    3


    三、国防支出

    34


    四、上级补助收入

    4


    四、公共安全支出

    35

    306.30

    五、事业收入

    5


    五、教育支出

    36


    六、经营收入

    6


    六、科学技术支出

    37


    七、附属单位上缴收入

    7


    七、文化旅游体育与传媒支出

    38

    62.00

    八、其他收入

    8


    八、社会保障和就业支出

    39

    1,771.74


    9


    九、卫生健康支出

    40

    46.06


    10


    十、节能环保支出

    41

    0.49


    11


    十一、城乡社区支出

    42

    500.30


    12


    十二、农林水支出

    43



    13


    十三、交通运输支出

    44



    14


    十四、资源勘探工业信息等支出

    45



    15


    十五、商业服务业等支出

    46



    16


    十六、金融支出

    47



    17


    十七、援助其他地区支出

    48



    18


    十八、自然资源海洋气象等支出

    49



    19


    十九、住房保障支出

    50



    20


    二十、粮油物资储备支出

    51



    21


    二十一、国有资本经营预算支出

    52



    22


    二十二、灾害防治及应急管理支出

    53



    23


    二十三、其他支出

    54



    24


    二十四、债务还本支出

    55



    25


    二十五、债务付息支出

    56



    26


    二十六、抗疫特别国债安排的支出

    57


    本年收入合计

    27

    3,771.13

    本年支出合计

    58

    4,714.24

    使用非财政拨款结余

    28


    结余分配

    59


    年初结转和结余

    29

    943.11

    年末结转和结余

    60



    30



    61


    总计

    31

    4,714.24

    总计

    62

    4,714.24

    注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

    收入决算表

    公开02表

    部门:长沙市雨花区东塘街道办事处 金额单位:万元

    项目

    本年收入合计  

    财政拨款收入  

    上级补助收入  

    事业收入  

    经营收入  

    附属单位上缴收入

    其他收入  

    功能分类科目编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    合计

    3,771.13

    3,771.13

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    201

    一般公共服务支出

    1,953.33

    1,953.33

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20101

    人大事务

    17.13

    17.13

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010199

    其他人大事务支出

    17.13

    17.13

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20103

    永信贵宾会办公厅(室)及相关机构事务

    1,873.07

    1,873.07

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010301

    行政运行

    1,873.07

    1,873.07

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20129

    群众团体事务

    4.99

    4.99

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2012999

    其他群众团体事务支出

    4.99

    4.99

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20132

    组织事务

    27.22

    27.22

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2013299  

    其他组织事务支出

    27.22

    27.22

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20133  

    宣传事务

    24.00

    24.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2013399  

    其他宣传事务支出

    24.00

    24.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20138  

    市场监督管理事务

    6.93

    6.93

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2013816  

    食品安全监管

    6.93

    6.93

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    204  

    公共安全支出

    67.98

    67.98

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20402  

    公安

    67.98

    67.98

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2040221  

    特别业务

    67.98

    67.98

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    207  

    文化旅游体育与传媒支出

    12.00

    12.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20799  

    其他文化旅游体育与传媒支出

    12.00

    12.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2079999  

    其他文化旅游体育与传媒支出

    12.00

    12.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    208  

    社会保障和就业支出

    1,215.39

    1,215.39

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20801  

    人力资源和社会保障管理事务

    90.40

    90.40

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080199  

    其他人力资源和社会保障管理事务支出

    90.40

    90.40

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20802  

    民政管理事务

    1,061.26

    1,061.26

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080208  

    基层政权建设和社区治理

    1,061.26

    1,061.26

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20805  

    行政事业单位养老支出

    60.73

    60.73

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080505  

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    54.57

    54.57

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080506  

    机关事业单位职业年金缴费支出

    6.16

    6.16

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20828  

    退役军人管理事务

    3.00

    3.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2082899  

    其他退役军人事务管理支出

    3.00

    3.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    210  

    卫生健康支出

    37.58

    37.58

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21007  

    计划生育事务

    37.58

    37.58

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2100799  

    其他计划生育事务支出

    37.58

    37.58

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    212  

    城乡社区支出

    484.85

    484.85

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21201  

    城乡社区管理事务

    270.85

    270.85

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2120104  

    城管执法

    270.85

    270.85

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21299  

    其他城乡社区支出

    214.00

    214.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2129999  

    其他城乡社区支出

    214.00

    214.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

    支出决算表

    公开03表

    部门:长沙市雨花区东塘街道办事处 金额单位:万元

    项目

    本年支出合计  

    基本支出  

    项目支出  

    上缴上级支出  

    经营支出  

    对附属单位补助支出

    功能分类科目编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合计

    4,714.24

    1,933.80

    2,780.44

    0.00

    0.00

    0.00

    201

    一般公共服务支出

    2,027.35

    1,873.07

    154.28

    0.00

    0.00

    0.00

    20101

    人大事务

    17.13

    0.00

    17.13

    0.00

    0.00

    0.00

    2010199

    其他人大事务支出

    17.13

    0.00

    17.13

    0.00

    0.00

    0.00

    20103

    永信贵宾会办公厅(室)及相关机构事务

    1,873.07

    1,873.07

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010301

    行政运行

    1,873.07

    1,873.07

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20106

    财政事务

    3.00

    0.00

    3.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010602

    一般行政管理事务

    3.00

    0.00

    3.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20129

    群众团体事务

    12.59

    0.00

    12.59

    0.00

    0.00

    0.00

    2012999

    其他群众团体事务支出

    12.59

    0.00

    12.59

    0.00

    0.00

    0.00

    20132

    组织事务

    27.22

    0.00

    27.22

    0.00

    0.00

    0.00

    2013299

    其他组织事务支出

    27.22

    0.00

    27.22

    0.00

    0.00

    0.00

    20133

    宣传事务

    66.50

    0.00

    66.50

    0.00

    0.00

    0.00

    2013399

    其他宣传事务支出

    66.50

    0.00

    66.50

    0.00

    0.00

    0.00

    20138

    市场监督管理事务

    8.89

    0.00

    8.89

    0.00

    0.00

    0.00

    2013816

    食品安全监管

    8.89

    0.00

    8.89

    0.00

    0.00

    0.00

    20199

    其他一般公共服务支出

    18.96

    0.00

    18.96

    0.00

    0.00

    0.00

    2019999

    其他一般公共服务支出

    18.96

    0.00

    18.96

    0.00

    0.00

    0.00

    204

    公共安全支出

    306.30

    0.00

    306.30

    0.00

    0.00

    0.00

    20402

    公安

    67.98

    0.00

    67.98

    0.00

    0.00

    0.00

    2040221

    特别业务

    67.98

    0.00

    67.98

    0.00

    0.00

    0.00

    20499  

    其他公共安全支出

    238.32

    0.00

    238.32

    0.00

    0.00

    0.00

    2049999  

    其他公共安全支出

    238.32

    0.00

    238.32

    0.00

    0.00

    0.00

    207  

    文化旅游体育与传媒支出

    62.00

    0.00

    62.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20701  

    文化和旅游

    50.00

    0.00

    50.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2070199  

    其他文化和旅游支出

    50.00

    0.00

    50.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20799  

    其他文化旅游体育与传媒支出

    12.00

    0.00

    12.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2079999  

    其他文化旅游体育与传媒支出

    12.00

    0.00

    12.00

    0.00

    0.00

    0.00

    208  

    社会保障和就业支出

    1,771.74

    60.73

    1,711.01

    0.00

    0.00

    0.00

    20801  

    人力资源和社会保障管理事务

    99.78

    0.00

    99.78

    0.00

    0.00

    0.00

    2080199  

    其他人力资源和社会保障管理事务支出

    99.78

    0.00

    99.78

    0.00

    0.00

    0.00

    20802  

    民政管理事务

    1,603.53

    0.00

    1,603.53

    0.00

    0.00

    0.00

    2080208  

    基层政权建设和社区治理

    1,603.53

    0.00

    1,603.53

    0.00

    0.00

    0.00

    20805  

    行政事业单位养老支出

    60.73

    60.73

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080505  

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    54.57

    54.57

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080506  

    机关事业单位职业年金缴费支出

    6.16

    6.16

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20820  

    临时救助

    4.70

    0.00

    4.70

    0.00

    0.00

    0.00

    2082001  

    临时救助支出

    4.70

    0.00

    4.70

    0.00

    0.00

    0.00

    20828  

    退役军人管理事务

    3.00

    0.00

    3.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2082899  

    其他退役军人事务管理支出

    3.00

    0.00

    3.00

    0.00

    0.00

    0.00

    210  

    卫生健康支出

    46.06

    0.00

    46.06

    0.00

    0.00

    0.00

    21004  

    公共卫生

    7.98

    0.00

    7.98

    0.00

    0.00

    0.00

    2100408  

    基本公共卫生服务

    7.41

    0.00

    7.41

    0.00

    0.00

    0.00

    2100499  

    其他公共卫生支出

    0.57

    0.00

    0.57

    0.00

    0.00

    0.00

    21007  

    计划生育事务

    38.08

    0.00

    38.08

    0.00

    0.00

    0.00

    2100799  

    其他计划生育事务支出

    38.08

    0.00

    38.08

    0.00

    0.00

    0.00

    211  

    节能环保支出

    0.49

    0.00

    0.49

    0.00

    0.00

    0.00

    21199  

    其他节能环保支出

    0.49

    0.00

    0.49

    0.00

    0.00

    0.00

    2119999  

    其他节能环保支出

    0.49

    0.00

    0.49

    0.00

    0.00

    0.00

    212  

    城乡社区支出

    500.30

    0.00

    500.30

    0.00

    0.00

    0.00

    21201  

    城乡社区管理事务

    277.22

    0.00

    277.22

    0.00

    0.00

    0.00

    2120104  

    城管执法

    277.22

    0.00

    277.22

    0.00

    0.00

    0.00

    21203  

    城乡社区公共设施

    1.64

    0.00

    1.64

    0.00

    0.00

    0.00

    2120399  

    其他城乡社区公共设施支出

    1.64

    0.00

    1.64

    0.00

    0.00

    0.00

    21299  

    其他城乡社区支出

    221.44

    0.00

    221.44

    0.00

    0.00

    0.00

    2129999  

    其他城乡社区支出

    221.44

    0.00

    221.44

    0.00

    0.00

    0.00

    注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

    财政拨款收入支出决算总表

    公开04表

    部门:长沙市雨花区东塘街道办事处 金额单位:万元

    收 入

    支 出

    项目  

    行次  

    金额  

    项目  

    行次  

    合计

    一般公共预算财政拨款

    永信贵宾会性基金预算财政拨款

    国有资本经营预算财政拨款

    栏次


    1

    栏次


    2

    3

    4

    5

    一、一般公共预算财政拨款

    1

    3,771.13

    一、一般公共服务支出

    33

    2,027.35

    2,027.35

    0.00

    0.00

    二、永信贵宾会性基金预算财政拨款

    2  


    二、外交支出

    34  



    0.00

    0.00

    三、国有资本经营财政拨款

    3


    三、国防支出

    35



    0.00

    0.00


    4


    四、公共安全支出

    36

    306.30

    306.30

    0.00

    0.00


    5


    五、教育支出

    37



    0.00

    0.00


    6


    六、科学技术支出

    38



    0.00

    0.00


    7


    七、文化旅游体育与传媒支出

    39

    62.00

    62.00

    0.00

    0.00


    8


    八、社会保障和就业支出

    40

    1,771.74

    1,771.74

    0.00

    0.00


    9


    九、卫生健康支出

    41

    46.06

    46.06

    0.00

    0.00


    10


    十、节能环保支出

    42

    0.49

    0.49

    0.00

    0.00


    11


    十一、城乡社区支出

    43

    500.30

    500.30

    0.00

    0.00


    12


    十二、农林水支出

    44



    0.00

    0.00


    13


    十三、交通运输支出

    45



    0.00

    0.00


    14


    十四、资源勘探工业信息等支出

    46



    0.00

    0.00


    15


    十五、商业服务业等支出

    47



    0.00

    0.00


    16


    十六、金融支出

    48



    0.00

    0.00


    17


    十七、援助其他地区支出

    49



    0.00

    0.00


    18


    十八、自然资源海洋气象等支出

    50



    0.00

    0.00


    19


    十九、住房保障支出

    51



    0.00

    0.00


    20


    二十、粮油物资储备支出

    52



    0.00

    0.00


    21


    二十一、国有资本经营预算支出

    53



    0.00

    0.00


    22


    二十二、灾害防治及应急管理支出

    54



    0.00

    0.00


    23


    二十三、其他支出

    55



    0.00

    0.00


    24


    二十四、债务还本支出

    56



    0.00

    0.00


    25


    二十五、债务付息支出

    57



    0.00

    0.00


    26


    二十六、抗疫特别国债安排的支出

    58



    0.00

    0.00

    本年收入合计

    27

    3,771.13

    本年支出合计

    59

    4,714.24

    4,714.24

    0.00

    0.00

    年初财政拨款结转和结余

    28

    943.11

    年末财政拨款结转和结余

    60



    0.00

    0.00

    一般公共预算财政拨款

    29

    943.11


    61





    永信贵宾会性基金预算财政拨款

    30



    62





    国有资本经营预算财政拨款

    31



    63





    总计

    32

    4,714.24

    总计

    64

    4,714.24

    4,714.24

    0.00

    0.00

    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、永信贵宾会性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

    一般公共预算财政拨款支出决算表

    公开05表

    部门:长沙市雨花区东塘街道办事处    金额单位:万元

    栏次

    1

    2

    3

    合计

    4,714.24

    1,933.80

    2,780.44

    201  

    一般公共服务支出

    2,027.35

    1,873.07

    154.28

    20101  

    人大事务

    17.13

    0.00

    17.13

    2010199  

    其他人大事务支出

    17.13

    0.00

    17.13

    20103  

    永信贵宾会办公厅(室)及相关机构事务

    1,873.07

    1,873.07

    0.00

    2010301  

    行政运行

    1,873.07

    1,873.07

    0.00

    20106  

    财政事务

    3.00

    0.00

    3.00

    2010602  

    一般行政管理事务

    3.00

    0.00

    3.00

    20129  

    群众团体事务

    12.59

    0.00

    12.59

    2012999  

    其他群众团体事务支出

    12.59

    0.00

    12.59

    20132  

    组织事务

    27.22

    0.00

    27.22

    2013299  

    其他组织事务支出

    27.22

    0.00

    27.22

    20133  

    宣传事务

    66.50

    0.00

    66.50

    2013399  

    其他宣传事务支出

    66.50

    0.00

    66.50

    20138  

    市场监督管理事务

    8.89

    0.00

    8.89

    2013816  

    食品安全监管

    8.89

    0.00

    8.89

    20199  

    其他一般公共服务支出

    18.96

    0.00

    18.96

    2019999  

    其他一般公共服务支出

    18.96

    0.00

    18.96

    204  

    公共安全支出

    306.30

    0.00

    306.30

    20402  

    公安

    67.98

    0.00

    67.98

    2040221  

    特别业务

    67.98

    0.00

    67.98

    20499  

    其他公共安全支出

    238.32

    0.00

    238.32

    2049999  

    其他公共安全支出

    238.32

    0.00

    238.32

    207  

    文化旅游体育与传媒支出

    62.00

    0.00

    62.00

    20701  

    文化和旅游

    50.00

    0.00

    50.00

    2070199  

    其他文化和旅游支出

    50.00

    0.00

    50.00

    20799  

    其他文化旅游体育与传媒支出

    12.00

    0.00

    12.00

    2079999  

    其他文化旅游体育与传媒支出

    12.00

    0.00

    12.00

    208  

    社会保障和就业支出

    1,771.74

    60.73

    1,711.01

    20801  

    人力资源和社会保障管理事务

    99.78

    0.00

    99.78

    2080199  

    其他人力资源和社会保障管理事务支出

    99.78

    0.00

    99.78

    20802  

    民政管理事务

    1,603.53

    0.00

    1,603.53

    2080208  

    基层政权建设和社区治理

    1,603.53

    0.00

    1,603.53

    20805  

    行政事业单位养老支出

    60.73

    60.73

    0.00

    2080505  

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    54.57

    54.57

    0.00

    2080506  

    机关事业单位职业年金缴费支出

    6.16

    6.16

    0.00

    20820  

    临时救助

    4.70

    0.00

    4.70

    2082001  

    临时救助支出

    4.70

    0.00

    4.70

    20828  

    退役军人管理事务

    3.00

    0.00

    3.00

    2082899  

    其他退役军人事务管理支出

    3.00

    0.00

    3.00

    210  

    卫生健康支出

    46.06

    0.00

    46.06

    21004  

    公共卫生

    7.98

    0.00

    7.98

    2100408  

    基本公共卫生服务

    7.41

    0.00

    7.41

    2100499  

    其他公共卫生支出

    0.57

    0.00

    0.57

    21007  

    计划生育事务

    38.08

    0.00

    38.08

    2100799  

    其他计划生育事务支出

    38.08

    0.00

    38.08

    211  

    节能环保支出

    0.49

    0.00

    0.49

    21199  

    其他节能环保支出

    0.49

    0.00

    0.49

    2119999  

    其他节能环保支出

    0.49

    0.00

    0.49

    212  

    城乡社区支出

    500.30

    0.00

    500.30

    21201  

    城乡社区管理事务

    277.22

    0.00

    277.22

    2120104  

    城管执法

    277.22

    0.00

    277.22

    21203  

    城乡社区公共设施

    1.64

    0.00

    1.64

    2120399  

    其他城乡社区公共设施支出

    1.64

    0.00

    1.64

    21299  

    其他城乡社区支出

    221.44

    0.00

    221.44

    2129999  

    其他城乡社区支出

    221.44

    0.00

    221.44

    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

    一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    公开06表

    部门:长沙市雨花区东塘街道办事处 金额单位:万元

    人员经费

    公用经费

    科目编码

    科目名称

    决算数

    科目编码

    科目名称

    决算数

    科目编码

    科目名称

    决算数

    301

    工资福利支出

    1,611.85

    302

    商品和服务支出

    182.95

    307

    债务利息及费用支出

    0.00

    30101

    基本工资

    165.73

    30201

    办公费

    10.79

    30701

    国内债务付息

    0.00

    30102

    津贴补贴

    92.51

    30202

    印刷费

    0.62

    30702

    国外债务付息

    0.00

    30103

    奖金

    628.13

    30203

    咨询费

    0.00

    310

    资本性支出

    1.04

    30106

    伙食补助费

    0.00

    30204

    手续费

    0.00

    31001

    房屋建筑物购建

    0.00

    30107

    绩效工资

    28.07

    30205

    水费

    2.37

    31002

    办公设备购置

    1.04

    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

    88.11

    30206

    电费

    25.10

    31003

    专用设备购置

    0.00

    30109

    职业年金缴费

    17.42

    30207

    邮电费

    2.67

    31005

    基础设施建设

    0.00

    30110

    职工基本医疗保险缴费

    0.03

    30208

    取暖费

    0.00

    31006

    大型修缮

    0.00

    30111

    公务员医疗补助缴费

    56.39

    30209

    物业管理费

    39.95

    31007

    信息网络及软件购置更新

    0.00

    30112

    其他社会保障缴费

    53.36

    30211

    差旅费

    1.01

    31008

    物资储备

    0.00

    30113

    住房公积金

    168.88

    30212

    因公出国(境)费用

    0.00

    31009

    土地补偿

    0.00

    30114

    医疗费

    35.49

    30213

    维修(护)费

    1.38

    31010

    安置补助

    0.00

    30199

    其他工资福利支出

    277.72

    30214

    租赁费

    1.30

    31011

    地上附着物和青苗补偿

    0.00

    303

    对个人和家庭的补助

    137.96

    30215

    会议费

    0.00

    31012

    拆迁补偿

    0.00

    30301

    离休费

    0.00

    30216

    培训费

    0.00

    31013

    公务用车购置

    0.00

    30302

    退休费

    137.96

    30217

    公务接待费

    0.00

    31019

    其他交通工具购置

    0.00

    30303

    退职(役)费

    0.00

    30218

    专用材料费

    0.00

    31021

    文物和陈列品购置

    0.00

    30304

    抚恤金

    0.00

    30224

    被装购置费

    0.00

    31022

    无形资产购置

    0.00

    30305

    生活补助

    0.00

    30225

    专用燃料费

    0.00

    31099

    其他资本性支出

    0.00

    30306

    救济费

    0.00

    30226

    劳务费

    0.00

    399

    其他支出

    0.00

    30307

    医疗费补助

    0.00

    30227

    委托业务费

    0.00

    39906

    赠与

    0.00

    30308

    助学金

    0.00

    30228

    工会经费

    20.93

    39907

    国家赔偿费用支出

    0.00

    30309

    奖励金

    0.00

    30229

    福利费

    0.00

    39908

    对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

    0.00

    30310  

    个人农业生产补贴

    0.00

    30231  

    公务用车运行维护费

    5.94

    39999  

    其他支出

    0.00

    30311  

    代缴社会保险费

    0.00

    30239  

    其他交通费用

    34.44




    30399  

    其他对个人和家庭的补助

    0.00

    30240  

    税金及附加费用

    0.00







    30299  

    其他商品和服务支出

    36.44




    人员经费合计

    1,749.81

    公用经费合计

    183.99

    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    公开07表

    部门:长沙市雨花区东塘街道办事处 金额单位:万元

    预算数

    决算数

    合计  

    因公出国(境)费  

    公务用车购置及运行费

    公务接待费  

    合计  

    因公出国(境)费  

    公务用车购置及运行费

    公务接待费  

    小计

    公务用车购置费

    公务用车运行费

    小计

    公务用车购置费

    公务用车运行费

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11  

    12

    5.94

    0.00

    5.94

    0.00

    5.94

    0.00

    5.94

    0.00

    5.94

    0.00

    5.94

    0.00

    注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

    永信贵宾会性基金预算财政拨款收入支出决算表

    公开08表

    部门:长沙市雨花区东塘街道办事处 金额单位:万元

    项目

    年初结转和结余  

    本年收入  

    本年支出

    年末结转和结余  

    功能分类科目编码

    科目名称

    小计

    基本支出

    项目支出

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合计

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

























































    注:本表反映部门本年度永信贵宾会性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

    国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    公开09表

    部门:长沙市雨花区东塘街道办事处 金额单位:万元

    项目

    本年支出

    功能分类科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

    栏次

    1

    2

    3

    合计

    0.00

    0.00

    0.00































    注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

    第三部分 2021年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2021年度收、支总计4,714.24万元。与上一年度相比,收、支总计各减少1,731.42万元,下降26.86%。主要是因为根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》国发〔2021〕 5号要求,从2021年度开始,全省市县区国库集中支付结余不再按权责发生制列支,所以本年度未将历年结余统计核算,所以收支减少。

    二、收入决算情况说明

    2021年度收入合计3,771.13万元,其中:财政拨款收入3,771.13万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

    三、支出决算情况说明

    2021年度支出合计4,714.24万元,其中:基本支出1,933.8万元,占41.02%;项目支出2,780.44万元,占58.98%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计4,714.24万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少1,731.42万元,下降26.86%。主要是因为根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》国发〔2021〕 5号要求,从2021年度开始,全省市县区国库集中支付结余不再按权责发生制列支,所以本年度未将历年结余统计核算,所以收支减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)财政拨款支出决算总体情况

    2021年度财政拨款支出4,714.24万元,占本年支出合计的100%。与上一年度相比,财政拨款支出增加80.95万元,增长1.75%。主要是因为人员经费、公用经费、新冠肺炎防控经费等项目支出增加。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

    2021年度财政拨款支出4,714.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2,027.35万元,占43%;公共安全支出306.3万元,占6.5%;文化旅游体育与传媒支出62万元,占1.32%;社会保障和就业支出1,771.74万元,占37.58%;卫生健康支出46.06万元,占0.98%;节能环保支出0.49万元,占0.01%;城乡社区支出500.3万元,占10.61%。

    (三)财政拨款支出决算具体情况

    2021年度财政拨款支出年初预算数为2,880.35万元,支出决算数为4,714.24万元,完成年初预算的163.67%,其中:

    1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)

    年初预算为0万元,支出决算为17.13万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政根据工作需要,拨入专项经费用于人大换届选举工作及日常相关工作。

    2、一般公共服务支出(类)永信贵宾会办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

    年初预算为1,729.77万元,支出决算为1,873.07万元,完成年初预算的108.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度政策性增资以及新增人员等人员经费增加。

    3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)

    年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:将上年该项结转用于本年度单位财政一般行政管理事务支出。

    4、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)

    年初预算为9万元,支出决算为12.59万元,完成年初预算的139.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是:使用了上年结余资金用于群众团体各项事务支出。

    5、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)

    年初预算为27.22万元,支出决算为27.22万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

    6、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)

    年初预算为0万元,支出决算为66.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政根据工作需要,拨入专项经费用于宣传事务支出。

    7、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)

    年初预算为8万元,支出决算为8.89万元,完成年初预算的111.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度街道使用了上年结余资金用于食安工作支出。

    8、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)

    年初预算为0万元,支出决算为18.96万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度街道使用了上年结余资金用于其他一般公共服务支出。

    9、公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)

    年初预算为0万元,支出决算为67.98万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政根据工作需要,拨入专项经费用于巡防队员工资社保等人员支出。

    10、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)

    年初预算为0万元,支出决算为238.32万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度街道使用了上年结余资金用于公共安全工作支出。

    11、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)

    年初预算为0万元,支出决算为50万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度街道使用了上年结余资金用于文化站文体活动等工作支出。

    12、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)

    年初预算为0万元,支出决算为12万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政根据工作需要,拨入专项经费用于文化活动等工作支出。

    13、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)

    年初预算为72万元,支出决算为99.78万元,完成年初预算的138.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是:两保、巡防队员等人员经费增长。

    14、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)

    年初预算为220.6万元,支出决算为1,603.53万元,完成年初预算的726.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算仅含街道本级预算,决算包含街道本级及市区配套费用。

    15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

    年初预算为54.57万元,支出决算为54.57万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

    16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

    年初预算为27.29万元,支出决算为6.16万元,完成年初预算的22.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是:本科目资金主要用于街道机关干部职业年金单位部分缴纳,但由于人社系统升级未及时纳入,所以暂未支出。

    17、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)

    年初预算为0万元,支出决算为4.7万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:街道使用了上年结余资金用于街道困难群体的临时救助工作支出。

    18、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)

    年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:街道使用了上年结余资金用于退役军人管理事务工作支出。

    19、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)

    年初预算为0万元,支出决算为7.41万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:街道使用了上年结余资金用于新冠疫情防控的各项工作支出。

    20、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)

    年初预算为0万元,支出决算为0.57万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:街道使用了上年结余资金用于新冠疫情防控的各项工作支出。

    21、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)

    年初预算为13.5万元,支出决算为38.08万元,完成年初预算的282.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政根据工作需要,拨入专项经费用于新冠疫情防控、计划生育等各项工作支出。

    22、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)

    年初预算为0万元,支出决算为0.49万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:街道使用了上年结余资金用于蓝天保卫战、节能减排等工作支出。

    23、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)

    年初预算为108.4万元,支出决算为277.22万元,完成年初预算的255.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政根据工作需要,拨入专项经费用于城市市容环境整治等工作支出。

    24、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)

    年初预算为0万元,支出决算为1.64万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:街道使用了上年结余资金用于街道辖区公共设施配置支出。

    25、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

    年初预算为145万元,支出决算为221.44万元,完成年初预算的152.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政根据工作需要,拨入专项经费用于垃圾分类工作各项支出。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2021年度财政拨款基本支出1,933.8万元,其中:人员经费1,749.81万元,占基本支出的90.49%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。公用经费183.99万元,占基本支出的9.51%,主要包括:办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.94万元,支出决算为5.94万元,完成预算的100%,其中:

    因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

    公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务接待费支出与上年持平。

    公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平。

    公务用车运行维护费支出预算为5.94万元,支出决算为5.94万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,与上年相比减少0.05万元,下降0.83%,下降的主要原因是严格按照预算经费支出。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.94万元,占100%。其中:

    1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。

    2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,我单位2021年度无公务接待费支出。

    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.94万元,其中:公务用车购置费0万元,街道更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.94万元,主要是用于公车车辆保险及日常加油维修保养等支出,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

    八、永信贵宾会性基金预算收入支出决算情况

    长沙市雨花区东塘街道办事处2021年度没有永信贵宾会性基金收入,也没有使用永信贵宾会性基金安排的支出,并已公开空表。

    九、关于机关运行经费支出说明

    长沙市雨花区东塘街道办事处2021年度机关运行经费支出183.99万元,比年初预算数增加28.6万元,增长18.41%。主要原因是:人员增加导致公用经费相应增长。

    十、一般性支出情况

    2021年度长沙市雨花区东塘街道办事处开支会议费0万元,我单位2021年度无会议费支出;开支培训费0万元,我单位2021年度无培训费支出;举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动计划。

    十一、关于永信贵宾会采购支出说明

    长沙市雨花区东塘街道办事处2021年度永信贵宾会采购支出总额332.58万元,其中:永信贵宾会采购货物支出13.58万元、永信贵宾会采购工程支出0万元、永信贵宾会采购服务支出319万元。授予中小企业合同金额332.58万元,占永信贵宾会采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额203.58万元,占永信贵宾会采购支出总额的61.21%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的4.08%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.92%。

    十二、关于国有资产占用情况说明

    截至2021年12月31日,长沙市雨花区东塘街道办事处共有车辆2辆(台),其中:机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是日常公务出行;单价50万元(含)以上通用设备2台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

    十三、关于2021年度预算绩效情况说明

    (1)绩效管理评价工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目7个,共涉及资金2780.44万元,占一般公共预算项目支出总额的58.98%。组织对2021年度0个永信贵宾会性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占永信贵宾会性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

    组织对本单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出4714.24万元,永信贵宾会性基金预算支出0万元。从评价情况来看,上述支出绩效情况较为理想,均达到了申请时设定的各项绩效目标。

    (2)部门决算中项目绩效自评结果(50万元以上项目和重点项目)。

    社区专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效1050万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是严格按照年度预算指标执行,保证项目经费的使用能发挥最大效益;二是有效维护基层组织的稳定,改善居民生活环境,营造和谐的社区氛围。发现的主要问题及原因:一是资金到位不及时;二是配套资金不足。下一步改进措施:一是进一步完善社区配套工作经费保障机制,统筹经费渠道;二是本着节约、实效的原则,合理开支,确保每一份钱花在刀刃上。城管专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为145万元,执行数为145万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是严格按照年度预算指标执行,保证项目经费的使用能发挥最大效益;二是建立城市长效管理机制,建设“美丽东塘”,实现“干干净净、整整齐齐、井然有序、和谐宜居”的目标。

    (3)部门评价项目绩效评价结果。

    部门评价项目数量3个以内的,至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个的,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10 号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔2020〕7号)。

    第四部分 名词解释

    财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和永信贵宾会性基金财政拨款。

    上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

    “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第五部分 附件

    2021年东塘街道绩效自评整体报告.docx

    附件2:项目支出资金自评报告(社区经费) .doc

    附件2:项目支出资金自评报告(城管专项经费).doc

    附件2:项目支出资金自评报告(社区经费) .doc附件2:项目支出资金自评报告(城管专项经费).doc2021年东塘街道绩效自评整体报告.docx
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